تاریخ | 1402/02/06 |
---|---|
نام مشتری | اقای کرمی/بهتاب شیمی |
دسته بندی فروش | فرمولاسیون |
بابت | پیش پرداخت پاک کننده چوب و آب صابون |
نحوه پرداخت | نقدی |
مبلغ واریز شده (ریال) | 100,000,000 ریال |
شماره پیش فاکتور / فاکتور | 1164رسمی |
واریز شده به حساب | 1164رسمی |
بروزرسانی تاریخ | خرداد 23, 1402 |